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天津市滨海新区知识产权局2025年部门预算
发布日期: 2025-02-13 13:34      来源: 区知识产权局
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    天津市滨海新区知识产权局

    2025年部门预算

     

    第一部分  

    一、主要职责

    二、机构设置情况

    第二部分  2025年部门预算情况说明

    一、关于收支预算总表的说明

    二、关于收入预算总表的说明

    三、关于支出预算总表的说明

    四、关于财政拨款收支预算总表的说明

    五、关于财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

    六、关于财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

    七、关于财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

    八、关于财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

    九、关于国有资本经营预算支出预算表的说明

    十、其他重要事项的情况说明

    第三部分  名词解释

    第四部分  2025年部门预算表

    一、2025年收支预算总表

    二、2025年收入预算总表

    三、2025年支出预算总表

    四、2025年财政拨款收支预算总表

    五、2025年财政拨款一般公共预算支出预算表

    六、2025年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

    七、2025年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

    八、2025年财政拨款政府性基金预算支出预算表

    九、2025年国有资本经营预算支出预算表

    十、2025年项目支出预算表

    十一、2025年财政拨款政府采购预算表

    十二、关于空表的说明


    第一部分  

    一、主要职责

    贯彻执行国家有关商标、专利、原产地地理标志、集成电路布图设计等知识产权方面的法律法规、规章政策。贯彻国家和本市知识产权战略,拟订和组织实施本区知识产权战略。拟订加强知识产权强区建设的发展规划。拟订和组织实施强化本区知识产权创造、保护、运用、管理、服务的政策和制度。

    (二)负责保护知识产权。组织实施国家严格保护商标、由主管部门根据有关主要职责填写。专利、原产地地理标志、集成电路布图设计等知识产权的制度。研究鼓励新领域、新业态、新模式创新的知识产权保护、管理和服务政策。研究提出并组织实施知识产权保护体系建设方案,推动建设知识产权保护体系。负责商标、专利等领域执法的业务指导。指导全区知识产权争议处理、维权援助和纠纷调处。组织开展知识产权风险预测预警工作。

    (三)负责促进知识产权运用。组织实施知识产权运用和规范交易的政策,促进知识产权转移转化。规范知识产权无形资产评估工作。落实知识产权中介服务机构发展与监管的政策措施。指导和推动知识产权质押融资等工作。负责知识产权专项资金管理工作。

    (四)负责建立知识产权公共服务体系。建设便企利民、互联互通的全区知识产权信息公共服务平台,推动商标、专利、原产地地理标志等知识产权信息传播利用。负责知识产权宣传和培训。

    (五)负责统筹协调涉外知识产权事宜。负责实施知识产权涉外工作的政策,开展知识产权工作的合作与交流活动。

    (六)负责本区知识产权人才队伍建设工作。

    (七)做好本部门安全生产工作,在职责范围内为安全生产工作提供支持保障。负责督促所属单位落实安全生产有关法律法规。

    (八)配合有关部门推动招商引资工作。

    (九)完成区委、区政府交办的其他任务。

    二、机构设置情况

    本部门内设 3 个职能处室;下辖 2 个预算单位

    纳入本部门2025年部门预算编制范围的预算单位包括:

    1.天津市滨海新区知识产权局(本级)

    2.天津市滨海新区知识产权保护中心

    部分  2025年部门预算情况说明

    一、关于收支预算总表的说明

    按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入 1775.05 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 5014.8 万元上年结转结余 0 万元;支出包括:一般公共服务支出 1789.85 万元商业服务业等支出 5000 万元。本部门2025年收支总预算 6789.85 万元

    二、关于收入预算总表的说明

    本部门2025部门预算收入 6789.85 万元,2024算相比增加 6789.85 万元,主要原因是 2024年新成立部门,年初无预算 其中:上年结转结余 0 万元,占 0 %;一般公共预算 1775.05 万元,占 26.14 %;政府性基金预算 0 万元,占 0 %;国有资本经营预算 0 万元,占 0 %;财政专户管理资金 0 万元,占 0 %;事业收入 0 万元,占 0 %;事业单位经营收入 0 万元,占 0 %;上级补助收入 0 万元,占 0 %;附属单位上缴收入 0 万元,占 0 %;其他收入 5014.8 万元,占 73.86 %

    三、关于支出预算总表的说明

    本部门2025年支出预算 6789.85 万元,2024年预算相比增加 6789.85 万元,主要原因是 2024年新成立部门,年初无预算 。其中:基本支出 1212.75 万元,占 17.86 %;项目支出 5577.1 万元,占 82.14 %;事业单位经营支出 0 万元,占 0 %;上缴上级支出 0 万元,占 0 %;对附属单位补助支出 0 万元,占 0 %。

    四、关于财政拨款收支预算总表的说明

    本部门2025年财政拨款收入预算 1775.05 万元,与2024年预算相比增加 1775.05 万元,主要原因是 2024年新成立部门,年初无预算 。收入包括:一般公共预算拨款收入 1775.05 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、上年财政结转结余 0 万元。2025年财政拨款支出预算 1775.05 万元,与2024年预算相比增加 1775.05 万元,主要原因是 2024年新成立部门,年初无预算 。支出包括:一般公共服务支出 1775.05 万元。

    五、关于财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

    (一)总体情况

    本部门2025年一般公共预算支出 1775.05 万元,与2024年预算相比增加 1775.05 万元,主要原因是 2024年新成立部门,年初无预算

    (二)具体情况

    一般公共服务支出 1775.05 万元,与2024年预算相比增加 1775.05 万元,主要原因是 2024年新成立部门,年初无预算,其中:

    知识产权事务 1775.05 万元,包括:行政运行(知识产权事务) 396.44 万元,主要用于 局本级人员支出及公用经费支出 事业运行知识产权事务 1148.92 万元,主要用于 区知识产权保护中心人员支出、公用支出及项目支出 其他知识产权事务支出 229.69 万元主要用于 知识产权信息化建设运行维护以及知识产权运营促进保护发展工作经费

    六、关于财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

    本部门一般公共预算基本支出 1212.75 万元,与2024年预算相比增加 1212.75 万元,主要原因是 2024年新成立部门,年初无预算 。其中:

    人员经费 1114.96 万元,主要包括:工资福利支出、对个人和家庭的补助等

    公用经费 97.79 万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、办公设备购置费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等

    七、关于财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

    2025年一般公共预算“三公”经费安排 0.1 万元,与2024年预算相比增加 0.1 万元,主要原因是 2024年新成立部门,年初无预算 。具体情况:

    (一)2025年因公出国(境)费预算 0 万元,与2024年预算相比增加 0 万元,主要原因是 本部门一般公共预算未安排此项经费

    (二)2025年公务用车购置及运行费预算 0 万元,其中公务用车运行费 0 万元,与2024年预算相比增加 0 万元,主要原因是 本部门一般公共预算未安排此项经费 ;公务用车购置费 0 万元,与2024年预算相比增加 0 万元,主要原因是 本部门一般公共预算未安排此项经费

    (三)2025年公务接待费预算 0.1 万元,与2024年预算相比增加 0.1 万元,主要原因是 2024年新成立部门,年初无预算

    八、关于财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

    2025年部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

    九、关于国有资本经营预算支出预算表的说明

    2025年部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出

    十、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费

    本部门2025年天津市滨海新区知识产权局(本级)1家行政单位的机关运行经费预算 37.52 万元,包括办公费 6.4 万元、邮电费 1.29 万元差旅费 3 万元维修(护)费 1 万元公务接待费 0.1 万元委托业务费 0.75 万元工会经费 4.05 万元福利费 5.07 万元其他交通费用 12.94 万元其他商品和服务支出 0.2 万元办公设备购置 2.72 万元

    (二)政府采购情况

    本部门2025年安排政府采购预算 103.53 万元,其中:政府采购货物支出 3.53 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 100 万元。主要项目是:复印纸项目 0.61 万元办公设备购置项目 2.92 万元滨海新区知识产权运营服务体系建设项目 100 万元。

    (三)国有资产占用情况

    截至2024年7月底,本部门各单位共有车辆 0 辆,其中:副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要负责人干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆,其他用车主要包括 。单价(账面原值)100万以上的设备 0 台(套)。

    (四)预算绩效情况说明

    本部门2025年实行绩效目标管理的项目 8 个,涉及预算金额                    

    5577.1 元。

    第三部分  名词解释

    1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

    2.机关运行经费。是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

    第四部分  2025年部门预算表

    一、2025年收支预算总表

    二、2025年收入预算总表

    三、2025年支出预算总表

    四、2025年财政拨款收支预算总表

    五、2025年财政拨款一般公共预算支出预算表

    六、2025年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

    七、2025年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

    八、2025年财政拨款政府性基金预算支出预算表

    九、2025年国有资本经营预算支出预算表

    十、2025年项目支出预算表

    十一、2025年财政拨款政府采购预算表

    十二、关于空表的说明

    1.本部门2025政府性基金预算支出情况表为空表。

            2.本部门2025国有资本经营预算支出情况表为空表。


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