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天津市滨海新区知识产权保护中心2025年单位预算公开
发布日期: 2025-02-28 16:21      来源: 区知识产权局
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    天津市滨海新区知识产权保护中心

    2025年单位预算

     

    第一部分  

    一、主要职责

    二、机构设置情况

    第二部分  2025年部门预算情况说明

    一、关于收支预算总表的说明

    二、关于收入预算总表的说明

    三、关于支出预算总表的说明

    四、关于财政拨款收支预算总表的说明

    五、关于财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

    六、关于财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

    七、关于财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

    八、关于财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

    九、关于国有资本经营预算支出预算表的说明

    十、其他重要事项的情况说明

    第三部分  名词解释

    第四部分  2025年部门预算表

    一、2025年收支预算总表

    二、2025年收入预算总表

    三、2025年支出预算总表

    四、2025年财政拨款收支预算总表

    五、2025年财政拨款一般公共预算支出预算表

    六、2025年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

    七、2025年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

    八、2025年财政拨款政府性基金预算支出预算表

    九、2025年国有资本经营预算支出预算表

    十、2025年项目支出预算表

    十一、2025年财政拨款政府采购预算表

    十二、关于空表的说明


    第一部分  

    一、主要职责

    (一)负责专利快速预审和快速确权相关服务工作。对相关领域专利申请、专利复审和无效宣告案件请求、专利权评价报告请求进行预审。

    (二)负责知识产权保护协作相关服务工作。协助开展知识产权行政执法、知识产权维权援助、专利侵权判定咨询服务以及知识产权信用体系建设相关服务工作。

    (三)负责专利导航、专利分析预警、高价值专利培育运营等相关服务工作。

    (四)完成区知识产权局交办的其他任务。

    二、机构设置情况

    部门内设    6  个职能处室;下辖  0   个预算单位

    纳入本部门2025年部门预算编制范围的预算单位包括:

    1.天津市滨海新区知识产权保护中心

    部分  2025年部门预算情况说明

    一、关于收支预算总表的说明

    按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入  1148.92  万元、政府性基金预算拨款收入  0  万元、国有资本经营预算拨款收入  0  万元、财政专户管理资金收入  0  万元、事业收入  0  万元、事业单位经营收入  0  万元、上级补助收入   0 万元、附属单位上缴收入  0  万元、其他收入  14.8  万元上年结转结余  0  万元;支出包括:一般公共服务支出  1163.72  万元。本部门2025年收支总预算  1163.72  万元

    二、关于收入预算总表的说明

    本部门2025部门预算收入  1163.72  万元,与2024算相比增加  1163.72  万元,主要原因是   新划转部门2024年年初无预算     其中:上年结转结余  0  万元,占  0  %;一般公共预算  1148.92  万元,占  98.73  %;政府性基金预算 0   万元,占 0   %;国有资本经营预算  0  万元,占  0  %;财政专户管理资金  0  万元,占  0  %;事业收入  0  万元,占  0  %;事业单位经营收入  0  万元,占  0  %;上级补助收入  0  万元,占  0  %;附属单位上缴收入  0  万元,占  0  %;其他收入  14.8  万元,占  1.27  %

    三、关于支出预算总表的说明

    本部门2025年支出预算  1163.72  万元,与2024年预算相比增加  1163.72  万元,主要原因是   新划转部门2024年年初无预算     。其中:基本支出  816.31  万元,占  70.15  %;项目支出  347.41  万元,占  29.85  %;事业单位经营支出  0  万元,占 0   %;上缴上级支出   0  万元,占  0  %;对附属单位补助支出  0  万元,占  0  %。

    四、关于财政拨款收支预算总表的说明

    本部门2025年财政拨款收入预算   1148.92  万元,与2024年预算相比增加   1148.92   万元,主要原因是   新划转部门2024年年初无预算     。收入包括:一般公共预算拨款收入  1148.92  万元、政府性基金预算拨款收入  0  万元、国有资本经营预算拨款收入  0  万元、上年财政结转结余  0  万元。2025年财政拨款支出预算   1148.92  万元,与2024年预算相比增加   1148.92   万元,主要原因是    新划转部门2024年年初无预算    。支出包括:一般公共服务支出  1148.92  万元。

    五、关于财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

    (一)总体情况

    本部门2025年一般公共预算支出    1148.92    万元,与2024年预算相比增加   1148.92    万元,主要原因是   新划转部门2024年年初无预算    

    (二)具体情况

    1、“一般公共服务支出” 1148.92   万元,与2024年预算相比增加  1148.92   万元,主要原因是    新划转部门2024年年初无预算    ,其中:

    知识产权事务  1148.92   万元,包括:事业运行  1148.92   万元,主要用于  工资福利支出,对个人和家庭的补助,商品和服务支出,专网租赁,办公用房租赁,缴纳物业管理费、采暖费、电费,编外人员劳务费等  

    六、关于财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

    本部门一般公共预算基本支出  816.31  万元,与2024年预算相比增加  816.31  万元,主要原因是    新划转部门2024年年初无预算    。其中:

    人员经费  756.04  万元,主要包括:基本工资145.92万元;津贴补贴77.37万元;绩效工资211.78万元;机关事业单位基本养老保险缴费54.76万元;职业年金缴费27.38万元;职工基本医疗保险缴费34.22万元;其他社会保障缴费3.42万元;住房公积金195.55万元;退休费5.63万元;奖励金0.01万元。

    公用经费  60.27  万元,主要包括:办公费4万元;印刷费1万元;手续费0.1万元;水费0.84万元;邮电费2.5万元;差旅费5万元;维修(1万元;培训费2万元;委托业务费3万元;工会经费8.7万元;福利费11.02万元;其他商品和服务支出20.91万元;办公设备购置0.2万元。

    七、关于财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

    2025年一般公共预算“三公”经费安排  0  万元,与2024年预算相比增加(减少)  0  万元,主要原因是    本部门一般公共预算未安排“三公”经费    。具体情况:

    (一)2025年因公出国(境)费预算   0  万元,与2024年预算相比增加(减少)  0  万元,主要原因是    本部门一般公共预算未安排“三公”经费    

    (二)2025年公务用车购置及运行费预算  0  万元,其中公务用车运行费  0  万元,与2024年预算相比增加(减少)  0  万元,主要原因是   本部门一般公共预算未安排“三公”经费   ;公务用车购置费  0  万元,与2024年预算相比增加(减少)  0  万元,主要原因是    本部门一般公共预算未安排“三公”经费    

    (三)2025年公务接待费预算  0  万元,与2024年预算相比增加(减少)  0  万元,主要原因是   本部门一般公共预算未安排“三公”经费    

    八、关于财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

    2025年天津市滨海新区知识产权保护中心预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

    九、关于国有资本经营预算支出预算表的说明

    2025年天津市滨海新区知识产权保护中心预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

    十、其他重要事项的情况说明

    一)机关运行经费

    本部门2025年未安排机关运行经费预算。

    (二)政府采购情况

    本部门2025年安排政府采购预算    0.52    万元,其中:政府采购货物支出  0.52   万元、政府采购工程支出  0  万元、政府采购服务支出  0  万元。主要项目是:办公设备购置  0.2  万元,复印纸购置  0.32  万元

    (三)国有资产占用情况

    截至2024年7月底,本部门各单位共有车辆   0  辆,其中:副部(省)级及以上领导用车  0   辆、主要负责人干部用车   0  辆、机要通信用车 0  辆、应急保障用车  0 辆、执法执勤用车  0   辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0  辆、其他用车 0 辆,其他用车主要包括   0   。单价(账面原值)100万以上的设备  0台(套)。

    (四)预算绩效情况说明

    本部门2025年实行绩效目标管理的项目  5  个,涉及预算金额                    

      347.41    元。

    第三部分  名词解释

    1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

    2. 机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

    第四部分  2025年部门预算表

    一、2025年收支预算总表

    二、2025年收入预算总表

    三、2025年支出预算总表

    四、2025年财政拨款收支预算总表

    五、2025年财政拨款一般公共预算支出预算表

    六、2025年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

    七、2025年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

    八、2025年财政拨款政府性基金预算支出预算表

    九、2025年国有资本经营预算支出预算表

    十、2025年项目支出预算表

    十一、2025年财政拨款政府采购预算表

    十二、关于空表的说明

    1.本部门2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

    2.本部门2025政府性基金预算支出情况表为空表。

    3.本部门2025国有资本经营预算支出情况表为空表。


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